Zarządzenie nr 148/09Wójta Gminy Osiez dnia 5 sierpnia 2009w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Zarządzenie nr 148/09
Wójta Gminy Osie
z dnia 5 sierpnia 2009


w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2009 r.

Na podstawie art.30  ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458), art.188  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  ustawy o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z 2006 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Nr 45 poz. 319. Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz 791 i N 140, poz.984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317; Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. nr 19,poz 100 Nr 227,poz 1505) i  § 10 pkt. 3 Uchwały  Rady Gminy Osie Nr XIX / 109 / 08 z dnia 30 grudnia 2008 r..  zarządzam:
    
  §  1.   Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:                             -     14.847.961,78 zł.

                Zwiększyć dochody budżetu o kwotę:              -             23.176,00 zł.
            
               W tym dotacje:    -             23.176,00 zł.

            Dochody budżetu po zmianach wynoszą:                                  -     14.871.137,78 zł.
  
               W tym dotacje                                                                             -        2.989.567,78 zł.     

         2.   Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:                             -      16.347.961,78 zł.
   
   Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:                                    -             61.580,00 zł. 

   W tym wydatki bieżące:                                                              -             61.580,00 zł.

   Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę                             -             84.756,00 zł.   
       
         w tym  wydatki bieżące o kwotę                                                 -             84.756,00 zł.
       
     Wydatki budżetu po zmianach    wynoszą:                      -     16.371.137 ,78 zł.
                                                                                                                                                                                         
§ 2.      Deficyt budżetu po zmianach wynosi:                        -     1.500.000,00 zł.

§ 3.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2009 r. – Plan                                                                                                                                                     
            finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Osie na 2009 r.  na 2009 r. ustalając:
                                         - dochody w kwocie – 2.263.160 zł.
                                         - wydatki w kwocie  – 2.263.160 zł.




§ 4.      Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5A do budżetu Gminy Osie na 2009 r. – Plan                                                                                                                                                     
            finansowania zadań własnych finansowanych przez Wojewodę  na 2009 r. ustalając:
                                         - dochody w kwocie – 389.638 zł.
                                         - wydatki w kwocie  – 389.638 zł.

§ 5.    Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony                           

           Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 6.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób    
            zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski















Uzasadnienie

DOCHODY

Dział  852 – Pomoc społeczna

Rozdział  85214 – Zasiłki i pomoc w naturze...
                                                                                                                           
§ 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 lipca 2009 r. Nr WFB.I.3011-37/09 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 4.173 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
                                                                        
§ 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 lipca 2009 r. Nr WFB.I.3011-35/09 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 6.443 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.                                                                       

§ 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2009 r. Nr WFB.I.3011-36/09 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.810 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wys. 250 zł.
miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę w środowisku.                                                                        

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

§ 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 lipca 2009 r. Nr WFB.I.3011-35/09 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 8.750 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „ pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
                                                                        
WYDATKI

Dział  630 – Turystyka
                                                                                   
Rozdział 63095 – Pozostała działalność                                                                        

W § 4300 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł. ( środki z rezerwy ) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie koniecznych usług związanych z wykaszaniem roślinności w zbiorniku Żurskim, oraz zapewnieniem bezpieczeństwa na otwartych kąpielisku.
                                                                                                                                                                                                                                                     
Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W § 4210 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł. ( środki z rezerwy ) w celu zabezpieczenia środków na zakupy materiałów potrzebnych do promocji gminy.
                                                                                                                                                                                                                                                     
Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

W celu zabezpieczenia środków na bieżącą  działalność sołectw  dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000 zł           między paragrafami oraz dokonuje się zwiększenia o 10.000 zł. ( środki z rezerwy ) Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z organizacją dożynek gminnych i organizowanych festynów wiejskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 758 – Rezerwy ogólne i celowe

W cel zabezpieczenia prawidłowego finansowania zadań gminy dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy do następujących rozdziałów  63095 – kwota 20.000 zł., rozdz. 75075 – 2.000 zł., rozdz. 75095 – 10.000 zł., rozdz. 90003 – 6.000 zł., rozdz. 90095 – 4.000 zł.                                                                                                                                                                                                                                                  

Dział  852 – Pomoc społeczna

Rozdział  85214 – Zasiłki i pomoc w naturze...
                                                                                                                           
§ 3110 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29 lipca 2009 r. Nr WFB.I.3011-37/09 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.173 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 lipca 2009 r. Nr WFB.I.3011-35/09 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.443 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.                                                                       

§ 4010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lipca 2009 r. Nr WFB.I.3011-36/09 zwiększa się wydatków o kwotę 3.810 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wys. 250 zł.
miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę w środowisku.                                                                        

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w § 4300 o kwotę 8.830 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 85295 na zabezpieczenie wydatków związanych z realizacją z wieloletniego programu „ pomoc państwa w zakresie dożywiania”- pokrycie udziału własnego gminy.
                                                                        

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

§ 4300 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 lipca 2009 r. Nr WFB.I.3011-35/09 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.750 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „ pomoc państwa w zakresie dożywiania”- pokrycie kosztów dowozu posiłków. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w tym paragrafie udziału środków własnych o kwotę 8.750 zł. Środki ta przenosi się do § 3110 na zabezpieczenie wydatków związanych z realizacją rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Łącznie następuje zwiększenie udziału gminy w finansowaniu w/w programu o kwotę 17.580 zł.
                                                                        
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
W celu zabezpieczenia środków na wykonywanie usług związanych z utrzymaniem czystości zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90003 o kwotę 6.000 zł., oraz w celu zabezpieczenia  środków na pozostałe usługi związane z gospodarką komunalną zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł. w rozdz. 90095. Zwiększenie następuje w wyniku przeniesienia środków z rezerwy.









Do pobrania:
Zarządzenie Nr 148/09 pobierz>>> (91kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (86kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz>>> (81kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (77kB) pdf
Załącznik Nr 5a pobierz>>> (93kB) pdf


                                                                                                                     




metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (26 sierpnia 2009, 08:30:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 860