![]() |
Uchwała nr XIX/109/08Rady Gminy Osiez dnia 30 grudnia 2008w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d” oraz lit. ,,i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Uchwała nr XIX/109/08
Rady Gminy Osie
z dnia 30 grudnia 2008
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d” oraz lit. ,,i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości : - 13.925.259,-
dochody własne - 5.885.522,-
w tym: dochody z majątku gminy 100.000,-
subwencja ogólna - 5.474.062,-
dotacje - 2.565.675,-
2. Dochody według działów klasyfikacji budżetowych i ważniejszych źródeł przedstawia załącznik nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: - 15.425.259,-
wydatki: bieżące: - 12.537.452,-
W tym: na obsługę długu publicznego 28.000,-
dotacje - 1.200.670,-
wydatki majątkowe - 2.887.807,-
2. Wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i §§ klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.
3. Ustala się deficyt budżet w wysokości: 1.500.000 ,-
§ 3. 1 Źródłem pokrycia deficyt będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
§ 4. 1. Ustala się poziom wydatków inwestycyjnych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3, wydatki na zadania wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego przedstawia załącznik Nr 3a 2.887.807,-
§ 5. 1. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
- przychody w kwocie 1.935.300,-
- wydatki w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 4 - 1.935.300,-
§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami :
- dochody w kwocie - 2.242.275,-
- wydatki w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 5 - 2.242.275,-
2. Ustala się plan finansowania zadań własnych ze środków budżetu Państwa:
- dochody w kwocie 323.400,-
- wydatki w kwocie - 323.400,-
Zgodnie z załącznikiem nr 5 A
§ 7. 1. Ustala się wielkości dotacji;
1) Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
- 1.694.670,-
w tym na realizację zadań inwestycyjnych dla: - 606.000,-
- Gminnego Zakładu Komunalnego – 61.000,-
- Starostwo Powiatowe w Świeciu 545.000,-
2) Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 6 - 112.000,-
§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 rok :
- przychody w kwocie - 25.100,-
- wydatki w kwocie
zgodnie z załącznikiem Nr 7 - 30.000,-
§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) Limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu -500.000,-
2) Limit zobowiązań z tytułu pożyczek na pokrycie planowanego deficytu 1.500.000,-
§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetuw wysokości 500.000,-
2) zaciągania zobowiązań:
a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 3a,
b) z tytułu umów których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań gminy i terminy zapłaty upływają w latach następnych na łączną kwotę: 500.000,-
3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami;
4) dokonania spłaty zobowiązań z lat poprzednich w wysokości 192.829,29,-
§ 11. Ustala się wysokość rezerw w wysokości: 323.807,-
1) rezerwę ogólną 135,000,-
2) rezerwę na zadania zarządzania kryzysowego 25.000,-
2) rezerwę na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 163.807,-
§ 12. Ustala się dochody w kwocie 85.000,- zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81.000,- zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 4.000 zł. na zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8
§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec roku 2009 i lata następne zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10.
§ 14. Przychody budżetu w wysokości 1.692.829,29,-zł, rozchody w wysokości 192.829,29,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11
§ 15. Informację o stanie mienia komunalnego przedstawia załącznik nr.12
§ 16. Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik nr 13.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski
Do pobrania:
Uchwała Nr XIX/109/08
pobierz>>> (109kB)
Załącznik Nr 1
pobierz>>> (75kB)
Załącznik Nr 1a
pobierz>>> (63kB)
Załącznik Nr 2
pobierz>>> (109kB)
Załącznik Nr 2a
pobierz>>> (86kB)
Załącznik Nr 3
pobierz>>> (63kB)
Załącznik Nr 3a
pobierz>>> (64kB)
Załącznik Nr 4
pobierz>>> (63kB)
Załącznik Nr 5
pobierz>>> (55kB)
Załącznik Nr 5a
pobierz>>> (74kB)
Załącznik Nr 6
pobierz>>> (63kB)
Załącznik Nr 7
pobierz>>> (60kB)
Załącznik Nr 8
pobierz>>> (72kB)
Załącznik Nr 9
pobierz>>> (59kB)
Załącznik Nr 10
pobierz>>> (52kB)
Załącznik Nr 11
pobierz>>> (49kB)
Załącznik Nr 12
pobierz>>> (65kB)
Załącznik Nr 13
pobierz>>> (49kB)
metryczka
Opublikował: Michalina Krasucka (7 stycznia 2009, 13:59:58)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2090