Zarządzenie nr 74/08Wójta Gminy Osiez dnia 15 maja 2008w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2008 r.

Zarządzenie nr 74/08
Wójta Gminy Osie
z dnia 15 maja 2008


w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2008 r.

Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 ) oraz art.188 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. z 2006 r. Dz. U. Nr 169 poz. 1420, Nr 45 poz. 319. Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560) i § 10 pkt. 3 Uchwały Rady Gminy Osie Nr X / 60 / 07 z dnia 28 grudnia 2007 r.. zarządzam:

§ 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: - 13.958.161,- zł.

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 81.470,- zł.

Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 14.023.973,- zł.

2. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą: - 14.958.161,- zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 34.098,- zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 115.568,- zł

Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 15.023.973,- zł

§ 2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi: - 1.000.000,- zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2008 r. – Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie na 2008 r. ustalając:
- dochody w kwocie – 2.194.806 zł.
- wydatki w kwocie – 2.194.806 zł.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu jest pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 010 – Pozostała działalność.

§ 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 maja 2008 r. Nr WFB.I.3011-15/08 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 62.522 zł. przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział – 801 Oświata i wychowanie

Rozdział – 80195 – Pozostała działalność.

§ 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. Nr WFB.I.3011-13/08 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 3.290 zł. przeznaczonej na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

§ 2030 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 maja 2008 r. Nr WFB.I.3011-16/08 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 15.658 zł. przeznaczonej na realizację programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 010 – Pozostała działalność.

Dotacje celową w kwocie 62.522 zł. przeznacza się na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej / §4430 -61.296 zł./, oraz pokrycie kosztów administracyjnych ponoszonych przez gminę./§ 4300 – 1.226,- zł./

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300 – zwiększ się plan wydatków o kwotę 5.500 zł./ środki z rezerwy/ z przeznaczeniem na finansowanie usług związanych z promocją gminy

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W celu zabezpieczenia bieżącego finansowania usług wykonywanych na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony przeciwpożarowej dokonuje się zmian w planie wydatków przenosząc kwotę 8.000,-zł z § 4210 na § 4300, jednocześnie zwiększając plan wydatków o kwotę 4.500,-zł. (środki z rezerwy) z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego ujęcia wody do celów p.poż. i sfinansowanie obozu szkoleniowego dla młodzieżowej drużyny strażaków.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

§ 4810 – z rezerwy kwotę 10.000 zł. przenosi się do rozdziału 75075 i 75412 na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych promocją gminy i funkcjonowaniem jednostek OSP.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 maja 2008 r. Nr WFB.I.3011-16/08 zwiększa się plan wydatków na realizację programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 5.358,-zł, z przeznaczeniem na finansowanie posiłków, w § 4210 o kwotę 6.300,-zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej, oraz w § 4300 o kwotę 4.000,-zł. na finansowanie usług związanych z dowozem posiłków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na wnioski dyrektorów szkół dokonuje się zmian w planie wydatków, przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 1.098,-zł, w celu zabezpieczenia środków na dokonanie obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w poszczególnych jednostkach. Powyższe zmiany wprowadza się po dokonaniu ostatecznego przeliczenia odpisu. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.290,-zł w jednostce Szkoła podstawowa Wierzchy. Środki te przeznacza się na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli prowadzących naukę języka angielskiego w ramach programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W związku z ograniczonymi możliwościami dokonania zatrudnienia pracowników do prac interwencyjnych,
dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między paragrafami kwotę 15.000 zł
Zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o kwotę 15.000,- zł. Środki te przenosi się do § 4170 - 4.000,- zł i do § 4300,- 11.000 zł. Zmiany te dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wykonywanie niezbędnych prac porządkowych i usług związanych z utrzymaniem mienia gminnego.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 74/08 pobierz>>> (89kB) pdf
Załącznik nr 1 pobierz>>> (57kB) pdf
Załącznik nr 2 pobierz>>> (68kB) pdf
Załącznik nr 5 pobierz>>> (65kB) pdf


metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (21 maja 2008, 13:32:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1033