![]() |
Zarządzenie nr 51/11Wójta Gminy Osiez dnia 12 października 2011w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2011 r.
Zarządzenie nr 51/11
Wójta Gminy Osie
z dnia 12 października 2011
w sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2011 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1 ), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.2 ) oraz § 13 pkt 3 Uchwały Nr III/5/10 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2010 r. zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: - 17.594.278,85 zł
1) dochody bieżące - 16.502.978,85 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp –
130.696,85 zł
2) dochody majątkowe - 1.091.300,00 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp –0,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 16.326,00 zł
w tym: dochody bieżące - 16.326,00 zł
Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 17.610.604,85 zł
1) dochody bieżące - 16.519.304,85 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp -
130.696,85 zł
2) dochody majątkowe - 1.091.300,00 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp -0,00 zł
Zmiany przedstawia załącznik Nr 1
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą - 18.994.278,85 zł
1) wydatki bieżące - 14.477.060,85 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i
3 ufp - 146.030,00 zł
2) wydatki majątkowe - 4.517.218,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2
i 3 ufp – 1.870.000,00 zł
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 10.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 10.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 26.326,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 26.326,00 zł
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 19.010.604,85 zł
1) wydatki bieżące - 14.493.386,85 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
pkt 2 i 3 ufp –146.030,00 zł
2) wydatki majątkowe - 4.517.218,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1
pkt 2 i 3 ufp – 1.870.000,00 zł
Zmiany określa załącznik Nr 2
3 . Wysokość deficytu budżetu na 2011 r. wynosi 1.400.000,00 zł.
§ 2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie pożyczka z WFOŚ i GW w wys. 400.000,00 zł oraz kredyt w wys. 1.000.000,00 zł.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2011 r.” ustalając:
- dochody - 421.819,00 zł,
- wydatki - 421.819,00 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.
Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117,poz. 679, Nr134 poz. 777 i Nr 21 poz. 113
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726
Uzasadnienie
DOCHODY
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
Rozdział 854 15 – Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 – na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.61.2011 z dnia 10 października 2011 r. do dochodów wprowadza się dotację celową w kwocie 16.326,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2011 r. –„Wyprawka szkolna”, oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
WYDATKI
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na sfinansowanie wcześniej nieplanowanych wydatków bieżących.
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
Zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00 zł. Środki te przenosi się do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na sfinansowanie wcześniej nieplanowanych wydatków bieżących.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 854 15 – Pomoc materialna dla uczniów
W §3240 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.998,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz w § 3260 – zwiększa się poziom wydatków o kwotę 1.328,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2011 r. –„Wyprawka szkolna”
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
W § 4300 zwiększa się plan wydatków na usługi związane z konserwacją oświetlenia drogowego o 2.050,00 zł.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
W § 4110 i 4120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.450,00 zł w celu zabezpieczenia środków na składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy od wypłacanych wynagrodzeń za prace wykonywane w ramach umów zleceń. W § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.500,00 zł na usługi świadczone przez schronisko dla zwierząt.
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 51_11 pobierz>>> (107kB)
![pdf](img/jst_osie/ikony/pdf.png)
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (89kB)
![pdf](img/jst_osie/ikony/pdf.png)
Załącznik Nr 2 pobierz>>> (149kB)
![pdf](img/jst_osie/ikony/pdf.png)
Załącznik Nr 6 pobierz>>> (80kB)
![pdf](img/jst_osie/ikony/pdf.png)
metryczka
Opublikował: Ewa Słomska (17 października 2011, 09:56:26)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 637