Uchwała nr XXXI/170/06Rada Gminy Osiez dnia 29 czerwca 2006W sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2006 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O Samorządzie Gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, oraz 2004 r. Nr 102 poz.1055, i Nr 116 poz.1203 ) oraz 2005 Nr 172 ,poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz art.165 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz.2104 )

Uchwała nr XXXI/170/06
Rada Gminy Osie
z dnia 29 czerwca 2006


W sprawie dokonania zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Osie na 2006

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O Samorządzie Gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r., z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162 poz.1568, oraz 2004 r. Nr 102 poz.1055, i Nr 116 poz.1203 ) oraz 2005 Nr 172 ,poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457 oraz art.165 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz.2104 )



§ 1.

1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 11.418.550
 
Zwiększyć dochody budżetu o - 79.419 
Dochody budżetu po zmianach - 11.497.969

Załącznik Nr 1 (25kB) word
            
2. Wydatki budżetu przed zmianami - 11.588.550

Zmniejszyć wydatki budżetu o - 85.390
Zwiększyć wydatki budżetu o - 164.809
Wydatki budżetu po zmianach - 11.667.969
 
Załącznik Nr 2 (38kB) word
            
3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 170.000
 
§ 2.

Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki pochodzące z lat poprzednich.
 
§ 3.

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do budżetu Gminy Osie na 2006 r. Plan finansowania inwestycji w Gminie Osie na 2006 r. określając plan wydatków inwestycyjnych na kwotę 1.692.000  zł

Załącznik Nr 3 (231kB) pdf
 
§ 4.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do budżetu Gminy Osie na 2006 r. – Plan rozliczeń gospodarki pozabudżetowej z budżetem Gminy. Określając
- plan przychodów w kwocie - 1.538.600 zł
- plan wydatków w kwocie - 1.538.600 zł

Załącznik Nr 4 (64kB) pdf
 
§ 5.

Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2006 r. Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2006 r. określając:
- dochody w kwocie - 1.683.240
- wydatki w kwocie - 1.683.240       

Załącznik Nr 5 (40kB) word
 
§ 6.

Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2006 r. Wykaz dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych.

1. Wykaz dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych – określając poziom dotacji dla tych podmiotów n a kwotę 1.304.005 zł.

Załącznik Nr 6 (107kB) pdf
 
§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Roman Waśkowski     

Pliki do pobrania
Uchwała XXXI/170/06 (141kB) pdf
Załącznik Nr 1 (25kB) word
Załącznik Nr 2 (38kB) word
Załącznik Nr 3 (231kB) pdf
Załącznik Nr 4 (64kB) pdf
Załącznik Nr 5 (40kB) word
Załącznik Nr 6 (107kB) pdf



Uzasadnienie


DOCHODY

 
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0750 – do dochodów wprowadza się kwotę 36 005 zł jakie gmina winna uzyskać w bieżącym roku z tytułu wynajmu mieszkań i lokali użytkowych będących w zasobach Gminy Osie.
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
§ 2030 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.014 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko –Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. Nr WFB.I.3011-19/06 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wyrównania startu szkolnego uczniów w 2006 r.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
§ 0960 – do dochodów wprowadza się darowizny w wys. 1.000 zł, przekazane przez firmę DREW-MONT Łążek -500 zł i Elektrownie Wodne Samociążek -  500 zł przeznaczonych na dofinansowanie obozu harcerskiego.
 
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
§ 2010 – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2006 r.  Nr WFB.I.3011-18/06 do dochodów włącza się dotację celową w kwocie 31 400 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych.
Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej
§ 2030 –na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. Nr WFB.I.3011-19/06 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych.
 
 
WYDATKI

 
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne
§ 6050 – zwiększa się plan wydatków na planowane inwestycje o kwotę 50 000 zł. Na sfinansowanie dodatkowych prac na zadanie ,,Budowa chodnika w miejscowości Tleń ul. Czerska” przeznacza się 20.000 zł i dodatkowo 30.000 zł na sfinansowanie budowy chodnika przy ul. Ks. Semraua w m. Osie ze względu na planowany szerszy zakres prac ( ścieżka rowerowa).
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego-wprowadza się dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego na dofinansowanie prowadzonej przez ten zakład obsługi gminnych zasobów mieszkaniowych.
W zasobach gminy jest 37 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1965,3 m2 . Do każdego m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala się dotację w wys. :
- od miesiąca stycznia do końca maja 2006 r.-1.50 zł
- od miesiąca czerwca do grudnia 2006 – 1.54  zł.
Kwota ta winna zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów związanych z bieżącą obsługą tych zasobów. Przewidywana kwota dotacji nie przekracza kwoty planowanych dochodów z najmu lokali.
 
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 4300 – zmniejsza się plan wydatków na usługi związane z planowaniem przestrzennym o kwotę 81.390 zł. Planowane w br. opracowanie wstępnych analiz w celu uzyskania przez miejscowość Tleń statusu miejscowości uzdrowiskowej nie może być w całości realizowana ze względu na brak przepisów wykonawczych. Dlatego postanowiona zmniejszyć planowane środki na ten cel i przeznaczyć je na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w dziale 700 i 801 oraz realizację zadań bieżących w dziale 852 i 921.
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
§ 4240 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.014 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników tzw. wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.
§ 6050 – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego na budynku SP Wierzchy. Wzrost wydatków jest uzasadniony większymi planowanymi kosztami realizacji zadania niż pierwotnie zakładano, które wynikają z kosztorysu inwestorskiego.
§ 4270 – zakup usług remontowych – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu świetlicy znajdującej się w budynku SP w Łążku.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
§ 4210 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zakupów w trakcie organizowanego obozu harcerskiego.
 
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
§ 3110 – świadczenia społeczne – zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzja Wojewody                 Kujawsko- Pomorskiego z dnia 7 czerwca Nr WFB.I.3011-18/06.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
§ 4010 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł.
§ 4110 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.570 zł.
§ 4120 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 220 zł. zwiększenie wydatków w § płacowych jest związane z wypłatą należnych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych zatrudnionych w GOPS.
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność
Dokonuje się przeniesienia kwoty 4.000,- zł. z § 3110 na § 4300 w celu zabezpieczenia środków na dowóz posiłków.

Dział 921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 2480 – zwiększa się poziom dotacji podmiotowej z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 7.600 zł. Z tej kwoty 7.000 zł przeznacza się na dofinansowanie organizowanych imprez plenerowych przez GOK w okresie letnim.600 zł przeznacza się na dofinansowanie wydawnictwa o historii miejscowości Łążek opracowanego w ramach programu ,,Działaj lokalnie V”.
 
 

metryczka


Opublikował: Dominik Ziółkowski (1 sierpnia 2006, 08:42:07)

Ostatnia zmiana: Dominik Ziółkowski (8 sierpnia 2006, 14:07:00)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1353